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我們是校企,公司之前為了增資,學校虛投了一筆設備,入了固定資產(chǎn)賬,并沒有支付款項,而是掛在了其他應付款。審計后需調(diào)整這比賬,請問該如何處理
老師你好!老板收購回來的公司,然后購買一批公交車營運。請問購入的車,借固定資產(chǎn),貸方寫什么呢!是通過幾本戶融資購買的。不想寫其他應付款,因為其他應付款負責太多了。


時晛 追問
2020-04-16 10:34
陳老師 解答
2020-04-16 10:38
時晛 追問
2020-04-16 10:38
陳老師 解答
2020-04-16 10:39