一般納稅人購進材料,發(fā)票未到,材料先到 是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款 等發(fā)票到了再做一筆 借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:銀行存款 老師,是這樣做嗎?
大潔
于2020-04-15 22:07 發(fā)布 ??1827次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-04-15 22:08
你好,發(fā)票未到,材料到了,月末是暫估入賬
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
下月初做負數(shù)分錄沖回
發(fā)票到了
借:原材料
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)
貸:應(yīng)付賬款等
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你好,發(fā)票未到,材料到了,月末是暫估入賬
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
下月初做負數(shù)分錄沖回
發(fā)票到了
借:原材料
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)
貸:應(yīng)付賬款等
2020-04-15 22:08:55

你好,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31

你好 計入支付的各項稅費 現(xiàn)金流里面去
2020-06-23 17:30:59

?一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結(jié)算時
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:主營業(yè)務(wù)成本
管理費用
銷售費用
財務(wù)費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費用
借:管理費用/原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業(yè)務(wù)成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當期確認的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工
2021-09-16 09:07:19

亂七八糟的,銀行存款都出現(xiàn)負數(shù)了,會計常識都沒有了。是個爛攤子哦
2019-06-27 10:20:07
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