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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-15 22:08

你好,發(fā)票未到,材料到了,月末是暫估入賬
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
下月初做負數(shù)分錄沖回
發(fā)票到了
借:原材料
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)
貸:應(yīng)付賬款等

大潔 追問

2020-04-15 22:11

如果是過了幾個月才收到發(fā)票,是等到發(fā)票到了再負數(shù)沖回嗎?

立紅老師 解答

2020-04-15 22:15

你好,按規(guī)定是需要每月暫估,每月再沖回

大潔 追問

2020-04-15 22:20

那老師,應(yīng)該購入材料,需要做材料采購單入庫,我們是是按月份做的,而且是用專門的軟件去登記,那假如材料采購入庫做在3月,暫估入賬也在3月。4月發(fā)票還沒來,4月沖回暫估的賬,那已經(jīng)入庫的材料,要怎么做?還是說沒有關(guān)系?

立紅老師 解答

2020-04-15 22:25

你好,不知道您的軟件是否能填負數(shù)的采購單,開負數(shù)的采購單沖回

大潔 追問

2020-04-15 22:27

如果不可以的話,應(yīng)該怎么處理呢?

立紅老師 解答

2020-04-15 22:30

你好,如果不能做,就是想您最開始的分錄那樣做的

大潔 追問

2020-04-15 22:31

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2020-04-15 22:34

不客氣的,祝您學習愉快,滿意請給老師一個好評,謝謝!

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你好,發(fā)票未到,材料到了,月末是暫估入賬 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 下月初做負數(shù)分錄沖回 發(fā)票到了 借:原材料 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 貸:應(yīng)付賬款等
2020-04-15 22:08:55
你好,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31
你好 計入支付的各項稅費 現(xiàn)金流里面去
2020-06-23 17:30:59
?一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-09-16 09:07:19
亂七八糟的,銀行存款都出現(xiàn)負數(shù)了,會計常識都沒有了。是個爛攤子哦
2019-06-27 10:20:07
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