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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-15 20:05

借:原材料(或周轉(zhuǎn)材料、固定資產(chǎn)及直接入費(fèi)用的管理費(fèi)用等)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金或應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款)

江南美 追問

2020-04-15 20:07

這不是跟抵扣時(shí)做的一樣,我還沒勾選呢,等有銷售了再抵扣。

紫藤老師 解答

2020-04-15 20:07

借:原材料(或周轉(zhuǎn)材料、固定資產(chǎn)及直接入費(fèi)用的管理費(fèi)用等)貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金或應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款)

江南美 追問

2020-04-15 20:10

這又沒體現(xiàn)稅?

紫藤老師 解答

2020-04-15 20:11

你沒有抵扣的話,就沒有

江南美 追問

2020-04-15 20:15

做分錄應(yīng)該要體現(xiàn)的。

紫藤老師 解答

2020-04-15 20:16

借:原材料(或周轉(zhuǎn)材料、固定資產(chǎn)及直接入費(fèi)用的管理費(fèi)用等)貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金或應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款)

江南美 追問

2020-04-15 20:17

這分錄是普票不是專票的。

紫藤老師 解答

2020-04-15 20:18

如果你的專票沒有認(rèn)證抵扣的話,也是這個(gè)分錄

江南美 追問

2020-04-15 20:20

專票應(yīng)該不是,那稅怎么體現(xiàn)?

紫藤老師 解答

2020-04-15 20:20

如果你的專票沒有認(rèn)證抵扣的話,也是這個(gè)分錄

認(rèn)證抵扣了借:原材料(或周轉(zhuǎn)材料、固定資產(chǎn)及直接入費(fèi)用的管理費(fèi)用等)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金或應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款)

江南美 追問

2020-04-15 20:21

還在籌建期間沒銷售抵扣什么

紫藤老師 解答

2020-04-15 20:22

可以抵扣形成留抵

江南美 追問

2020-04-15 20:28

借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款
那下一步呢?

紫藤老師 解答

2020-04-15 20:29

借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款


本月形成留抵,不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)

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借:原材料(或周轉(zhuǎn)材料、固定資產(chǎn)及直接入費(fèi)用的管理費(fèi)用等)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金或應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款)
2020-04-15 20:05:10
籌建期發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),月末轉(zhuǎn)入本年利潤
2019-07-30 17:14:02
你好!符合抵扣條件是可以抵扣的
2019-09-04 09:03:17
你好 等你快超期時(shí)再認(rèn)證
2019-08-21 08:07:04
你好,籌建期的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的。
2021-04-07 14:56:49
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