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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-15 16:06

你好是的,負數(shù)的二三聯(lián)需要給對方。

我只愛學習 追問

2020-04-15 16:08

比如對方是購貨方他們紅沖發(fā)票的話 可以只紅沖一半嗎 比如開的60000發(fā)票 但是其實是30000 對方想只沖30000

郭老師 解答

2020-04-15 16:12

對方是退了一半貨物的話可以。

我只愛學習 追問

2020-04-15 16:17

如果對方不是退了一半的貨物呢?是本來其實成本只發(fā)生了一半 其實本來發(fā)票應該是30000 但是當時發(fā)票多開了開了60000 現(xiàn)在要沖差額

郭老師 解答

2020-04-15 16:20

你的數(shù)量怎么給她紅沖?。?/p>

我只愛學習 追問

2020-04-15 16:22

不是 是這樣的我們和銷售方是勞務外包關系 對方去年開的定額發(fā)票6W元 當時成本也做的6W元 現(xiàn)在他們說去年發(fā)生的費用該是3W 所以要沖一半開票

郭老師 解答

2020-04-15 16:25

可以的
這種沒有數(shù)量的可以

我只愛學習 追問

2020-04-15 16:26

那這種我們紅沖了發(fā)票 是不是我們就要調(diào)去年的收入的?

郭老師 解答

2020-04-15 16:28

你好,是的,

我只愛學習 追問

2020-04-15 16:31

我們調(diào)整怎么做分錄呢 比如我這次紅沖收入30000 也要減少30000的成本

郭老師 解答

2020-04-15 16:33

成本多做了嗎
借銀存負數(shù)
貸以前年度損益調(diào)整負數(shù)
應交稅費負數(shù)

我只愛學習 追問

2020-04-15 16:34

對 成本也多做了

郭老師 解答

2020-04-15 16:38

用以前年度損益調(diào)整沖

我只愛學習 追問

2020-04-15 16:44

老師可以講下具體的分錄嗎?

郭老師 解答

2020-04-15 16:46

之前是怎么做的分錄啊?

我只愛學習 追問

2020-04-15 16:52

就是借:營業(yè)成本
           貸:應付工資 
然后結轉(zhuǎn)利潤 借本年利潤
                        貸:營業(yè)成本
收入就是:借:銀行存款
                        貸:主營業(yè)務收入
                           應交稅金-增值稅

郭老師 解答

2020-04-15 16:57

借應付工資貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

我只愛學習 追問

2020-04-15 17:14

我還想問問比如收入多做了30000 成本也多了30000 沖減他們又不會牽扯到利潤分配了把

郭老師 解答

2020-04-15 17:17

你好不涉及的。

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你好是的,負數(shù)的二三聯(lián)需要給對方。
2020-04-15 16:06:07
您好 存根聯(lián)自己留存的 蓋錯了么事的
2020-08-20 16:04:52
你好,單獨裝訂成冊保管,存根聯(lián)是開票方的記賬憑證。
2017-10-28 04:40:06
你好 需要去稅局辦理遺失證明 然后用完稅證明和發(fā)票復印件來做賬抵扣
2019-10-28 15:01:29
你好,需要登報,接受稅局的罰款處罰
2016-08-04 13:33:40
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