
老師,17年18年工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有計(jì)提,以致科目有余額,現(xiàn)在可以補(bǔ)提嗎
答: 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整,
老師你好,麻煩問(wèn)一下工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄怎么寫(xiě)?我們會(huì)計(jì)把工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)計(jì)提直接交了導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)明細(xì)科目余額,我該怎么操作呢?
答: 你好 先計(jì)提 借 管理費(fèi)用 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 后面是交的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提與發(fā)放會(huì)計(jì)科目怎么做?
答: 你好,借;管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸;應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
您好,我們的會(huì)計(jì)科目是應(yīng)付工資,計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)提?
老師,應(yīng)付工資科目是不是到年底要借貸方一致,余額為零?12月工資沒(méi)發(fā),還有計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)都在貸方呢,應(yīng)該怎么處理?
老師你好,認(rèn)定的工會(huì)經(jīng)費(fèi),計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)應(yīng)做到哪個(gè)科目


蜜 追問(wèn)
2020-04-15 16:01
maize老師 解答
2020-04-15 16:04