
做社保和工資的這個分錄對么?1、 計提社保:借:管理費用-社保844.06 其他應(yīng)收款-個人社保299.15 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1143.21交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保1143.21 貸:銀行存款1143.212、 計提工資:借:管理費用-職工工資5884.91 貸:其他應(yīng)收款-個人社保299.15 應(yīng)付職工薪酬-職工工資5585
答: 你好!可以的。這樣沒問題
老師工資的分錄可以這樣做嗎計提借:管理費用~工資(工資+社保個人的) 管理費用~社保(公司的)貸:應(yīng)付職工薪酬~工資 應(yīng)付職工薪酬~社保發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬~工資貸:應(yīng)付職工薪酬~社保(個人) 銀行存款繳納社保借:應(yīng)付職工薪酬~社保(個人) 應(yīng)付職工薪酬~社保(公司)貸:銀行存款
答: 你好,個人部分不用涉及進去,個人部分不用計提
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
"老師,企業(yè)是施工單位,計提工資和社保的時候是不是如下分錄:借:工程施工-職工工資 -社會保險費貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 -社會保險費月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中:借:主營業(yè)務(wù)成本-職工工資 -社會保險費貸:工程施工--職工工資 -社會保險費"
答: 對,你的分錄是正確的。在月末結(jié)轉(zhuǎn)之前,還需要再做一次分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費,貸:財務(wù)費用-社會保險費,以此來記錄社保費用的發(fā)生。

