
我們公司建筑業(yè),19年12月申報(bào)表增值稅是47426,然后1月中旬也扣了這么多,平了。但是1月底又抵扣一些發(fā)票進(jìn)去,最后12月的報(bào)表重新出還有留抵稅額,現(xiàn)在做一月賬,退回的錢紅字的話,全部分錄寫出來了,請老師看看這樣對不對,如果不對,還要怎么做,請寫完整分錄和金額,謝謝
答: 可以的,這樣做就可以的哦
免抵退期末留抵稅額與增值稅申報(bào)表期末留抵稅額不一致怎么辦?
答: 你好,不一致,你指的是免抵退的哪張表?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請問增值稅納稅申報(bào)表主表里面的期末留抵稅額 是往年全部留抵稅額還是當(dāng)年的留抵稅額?
答: 您好,是往年全部留抵稅額


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2020-04-15 10:45
樸老師 解答
2020-04-15 10:51
? s1ng≈ 追問
2020-04-15 10:52
樸老師 解答
2020-04-15 11:00