老師,我們?nèi)ツ杲o一批貨別人代銷,他1月份把貨款打給我們備注11月貨款,我那時候是掛的發(fā)出產(chǎn)品,收到這個錢怎么做分錄???
強健的板栗
于2020-04-14 16:45 發(fā)布 ??638次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-04-14 17:03
你好 ?。?)發(fā)出商品時:
借:委托代銷商品
貸:庫存商品
(2)收到代銷清單時:
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務成本
貸:委托代銷商品
借:銷售費用
貸:應收賬款
(3)收到支付的貸款時:
借:銀行存款
貸:應收賬款
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你好 ?。?)發(fā)出商品時:
借:委托代銷商品
貸:庫存商品
?。?)收到代銷清單時:
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務成本
貸:委托代銷商品
借:銷售費用
貸:應收賬款
?。?)收到支付的貸款時:
借:銀行存款
貸:應收賬款
2020-04-14 17:03:37

你開紅字發(fā)票么,你退款 那就做借應收賬款 貸銀行,開紅字還需要做借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費應交增值稅 負數(shù)
2019-11-04 09:31:57

你好,借:銀行存款 貸:預收賬款
借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2019-12-05 14:01:31

借銀行存款? 貸應收賬款
2021-11-17 16:22:57

您好,學員,收到貨款,但未開具發(fā)票時屬于預收貨款,所以會計分錄為:
借:銀行存款
貸:預收帳款---XX客戶
等開具發(fā)票時,會計分錄為:
借:預收帳款--XX客戶
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費---應交增值稅---銷項稅額
2020-04-15 10:06:15
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