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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-14 17:03

你好 ?。?)發(fā)出商品時:
  借:委托代銷商品  
    貸:庫存商品      
  (2)收到代銷清單時:
  借:應收賬款   
    貸:主營業(yè)務收入     
      應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
  借:主營業(yè)務成本 
    貸:委托代銷商品    
  借:銷售費用    
    貸:應收賬款       
  (3)收到支付的貸款時:
  借:銀行存款   
    貸:應收賬款 

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你好 ?。?)發(fā)出商品時:   借:委托代銷商品       貸:庫存商品        ?。?)收到代銷清單時:   借:應收賬款        貸:主營業(yè)務收入            應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)   借:主營業(yè)務成本      貸:委托代銷商品       借:銷售費用         貸:應收賬款         ?。?)收到支付的貸款時:   借:銀行存款        貸:應收賬款 
2020-04-14 17:03:37
你開紅字發(fā)票么,你退款 那就做借應收賬款 貸銀行,開紅字還需要做借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費應交增值稅 負數(shù)
2019-11-04 09:31:57
你好,借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2019-12-05 14:01:31
借銀行存款? 貸應收賬款
2021-11-17 16:22:57
您好,學員,收到貨款,但未開具發(fā)票時屬于預收貨款,所以會計分錄為: 借:銀行存款 貸:預收帳款---XX客戶 等開具發(fā)票時,會計分錄為: 借:預收帳款--XX客戶 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費---應交增值稅---銷項稅額
2020-04-15 10:06:15
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