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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-04-14 11:16

您好,支付供應商:借:預付賬款   貸:銀行存款
收到貨“借:原材料  貸:應付賬款-暫估

小慧姐姐吖 追問

2020-04-14 11:19

次月收到票呢

微微老師 解答

2020-04-14 11:20

收到發(fā)票時:借;應付賬款-暫估    進項稅    貸;銀行存款

微微老師 解答

2020-04-14 11:21

借;應付賬款-暫估 進項稅 貸;預付賬款

微微老師 解答

2020-04-14 11:21

不好意思,手快打錯了

小慧姐姐吖 追問

2020-04-14 11:38

那如果甲方向我們拿貨,我們開票了還未收到款呢

微微老師 解答

2020-04-14 11:41

借:應收賬款   貸:銷項稅   主營業(yè)務收入

小慧姐姐吖 追問

2020-04-14 11:43

那收到款是怎么做

微微老師 解答

2020-04-14 11:46

借:銀行存款   貸:應收賬款

小慧姐姐吖 追問

2020-04-14 12:00

好的,明白了老師,那如果我們公司之前預收了30000.這次又拿20000的貨款,然后我們給他們開了50000的發(fā)票,20000的款也已經付了

微微老師 解答

2020-04-14 13:19

您好,就按照上面 的分錄入賬即可

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您好,支付供應商:借:預付賬款 貸:銀行存款 收到貨“借:原材料 貸:應付賬款-暫估
2020-04-14 11:16:34
2018-11-23 回答 油卡抵賬: 你單位開票未收到款: 借:應收賬款--xx單位 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(如果是國稅應稅項目,地稅應稅項目不需要這個科目) 加油卡抵賬:(正常的應該區(qū)分自用和轉出,你們既然已經轉出就不必考慮自用的處理,可以直接按往來處理) 借:其他應收款--(購買油卡的單位) 貸:應收賬款--xx單位 賣出油卡收回款項: 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 貸:其他應收款--(購買油卡的單位) 如果你收到油卡是并不清楚是否可以賣出,有自用的可能,可以做如下處理: 借:管理費用(營業(yè)費用等相應科目) 貸:應收賬款--xx單位 賣出油卡(需要考慮是否有票據(jù)發(fā)生?如果你們需要給對方出票,則要做收入,如果不需要可以直接沖減費用) 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 貸:其他業(yè)務收入 或者: 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 貸:管理費用(營業(yè)費用等相應科目)
2019-09-27 16:37:47
你好,有發(fā)票嗎?得有發(fā)票的
2020-07-02 15:17:53
你好,收到借款,借;銀行存款等科目,貸;其他應付款 然后給甲方回過去一部分 ,借;其他應付款,貸;銀行存款等科目
2019-09-26 21:21:43
您好同學 借:應付賬款——甲公司 貸:其它應付款
2020-03-25 12:02:59
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