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紫色雨星
于2020-04-14 10:18 發(fā)布 ??990次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2020-04-14 10:18
你好,最后修改成借方負數(shù)比較好。
紫色雨星 追問
2020-04-14 10:21
給需要重新結轉損益的呢,費用不可以在貸方嗎
月月老師 解答
2020-04-14 10:23
你好,最后記賬時做借方,如果在貸方,利潤表容易出現(xiàn)錯誤。
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老師好,期末管理費用需要做結轉的憑證嗎
答: 您好 請問是軟件做賬嗎
老師,之前管理費用錄入貸方,后面修改憑證在借方負數(shù)給需要重新結轉損益的呢
答: 你好,最后修改成借方負數(shù)比較好。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問#請問老師票據(jù)不多,1-3月份的憑證訂一起,管理費用結轉是每月結轉還是3月份一起結轉可以嗎?
答: 你好,管理費用等費用是每月要結轉,賬是每個月要結賬。
記賬憑證管理費用在借方一共是95910,期末管理費用結轉損益在貸方也是95910.可是在總賬里面管理費用這一科目中只有借方金額,沒有貸方金額。
討論
材料盤虧轉入管理費用應該編寫付款憑證還是轉賬憑證
最后管理費用這個數(shù)據(jù),轉帳憑證,這個管理費用數(shù)字怎么出來的
老師,為什么管理費用要填制“轉賬憑證?”,并沒有發(fā)生轉賬呀? 還是我對“轉賬”有誤解?
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
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紫色雨星 追問
2020-04-14 10:21
月月老師 解答
2020-04-14 10:23