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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-14 10:00

你好,不可以的 
3月份暫估入庫
借;庫存商品或原材料 ,   貸;應(yīng)付賬款-暫估
4月份根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目

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2020-04-14 10:00:44
有差額嗎,沒有就直接貼12月后面就可以
2020-03-10 11:09:58
當(dāng)年的做好收到發(fā)票紅沖暫估然后做發(fā)票的
2019-09-05 18:45:30
你好 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
2021-03-24 09:04:52
你好!是的沒有差額可以這樣處理
2020-05-14 16:35:07
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