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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-14 10:01

你好 對的  收到發(fā)票時紅沖  發(fā)    票附到收到發(fā)票那個月憑證后

張羅 追問

2020-04-14 10:07

那一月的成本結(jié)轉(zhuǎn)還要不要重新結(jié)

玲老師 解答

2020-04-14 10:09

你好,  成本有差的就要重轉(zhuǎn) 沒有可以不動

張羅 追問

2020-04-14 10:18

老師,如果成本沒差,只需要沖紅,然后各月的原材料入賬就好再結(jié)轉(zhuǎn),是嗎?

玲老師 解答

2020-04-14 10:28

你好是的可以實樣操作的

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相關(guān)問題討論
沖回上月暫估后,本月應(yīng)該有未開票的原材料吧.主營業(yè)務(wù)成本是庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)過去的,商品都做出來了應(yīng)該不存在原材料在貸方的情況.
2016-12-09 13:19:10
從原材料開始沖。 一直沖到主營業(yè)務(wù)成本。
2020-05-29 11:14:19
您好 您如果差額分錄這么寫的話 那您貸方的原材料金額會平么?
2019-04-27 10:08:33
你好,暫估是材料到了,但是沒有收到發(fā)票的情況下做暫估的
2021-10-10 14:14:18
你好 對的 收到發(fā)票時紅沖 發(fā) 票附到收到發(fā)票那個月憑證后
2020-04-14 10:01:27
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