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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-13 22:10

你好,4月勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是可以抵扣4月份的銷項(xiàng)發(fā)票的銷項(xiàng)稅額的

????棒棒糖 追問

2020-04-13 22:11

好的謝謝!我之前預(yù)交的稅額,可以全額使用上嘛

鄒老師 解答

2020-04-13 22:12

你好,是因?yàn)槭裁丛蝾A(yù)交的稅款?

????棒棒糖 追問

2020-04-13 22:12

建筑行業(yè),預(yù)交的增值稅

鄒老師 解答

2020-04-13 22:14

你好,可以把外出經(jīng)營(yíng)預(yù)交的增值稅稅款,在增值稅申報(bào)表相應(yīng)欄次填寫上的

????棒棒糖 追問

2020-04-13 22:15

預(yù)交的金額大,實(shí)際開的銷項(xiàng)少,可以全額抵減預(yù)交的嘛?

鄒老師 解答

2020-04-13 22:16

你好,預(yù)交的稅款是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的

????棒棒糖 追問

2020-04-14 11:51

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?我如何寫分錄可以把預(yù)交的稅款抵減

鄒老師 解答

2020-04-14 11:55

你好
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
預(yù)交的稅款抵扣增值稅應(yīng)納稅額這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

????棒棒糖 追問

2020-04-14 15:09

我按你說(shuō)的這個(gè)分錄寫出來(lái),借貸不平衡呀

鄒老師 解答

2020-04-14 15:14

你好,你認(rèn)為不平的地方是哪里呢?麻煩指出來(lái)一下

????棒棒糖 追問

2020-04-14 15:24

我最后看哪個(gè)金額是我應(yīng)該繳納的稅金,還有銷項(xiàng)的附加稅分錄怎么寫,附加稅怎么抵減已交的附加稅呢

鄒老師 解答

2020-04-14 15:27

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額,就是應(yīng)交未交增值稅的金額 
附加稅分錄是
借;稅金及附加      ,   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅   , 貸;銀行存款

????棒棒糖 追問

2020-04-14 15:37

預(yù)交的稅款抵扣增值稅應(yīng)納稅額這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)我把這個(gè)分錄寫上借貸金額一樣了,這個(gè)分錄是不是次月的時(shí)候?qū)嶋H繳納的時(shí)候才寫?附加稅也有預(yù)交的,怎么抵減?

鄒老師 解答

2020-04-14 15:40

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金),這個(gè)分錄是預(yù)交抵扣當(dāng)月應(yīng)交增值稅就需要寫的 
附加稅預(yù)交的時(shí)候,借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,貸;銀行存款
抵扣的時(shí)候,借;稅金及附加 , 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅

????棒棒糖 追問

2020-04-14 15:47

借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金),這個(gè)分錄是預(yù)交抵扣當(dāng)月應(yīng)交增值稅就需要寫的 ,,,我是去年預(yù)交的增值稅,現(xiàn)在4月開的銷項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)分錄我4月底寫,那借貸就平了。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額為0了,是這樣嘛?

鄒老師 解答

2020-04-14 15:47

你好,是的,是這樣的

????棒棒糖 追問

2020-04-14 16:04

好的明白了,我這會(huì)寫附加稅得分錄時(shí),我在預(yù)交附加稅的分錄時(shí)寫了,應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅,地方教育費(fèi)附加,教育費(fèi)附加。貸:銀行存款,現(xiàn)在計(jì)提銷項(xiàng)的稅金附加,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅,地方教育費(fèi)附加,教育費(fèi)附加,現(xiàn)在抵減附加稅費(fèi)分錄沒有辦法抵減了,現(xiàn)在怎么處理?

鄒老師 解答

2020-04-14 16:07

你好,預(yù)交的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅借方,計(jì)提計(jì)入貸方,這樣就可以抵減的
比如之前預(yù)交了100,計(jì)提300,期末應(yīng)交稅費(fèi)200,這個(gè)就是抵減100之后實(shí)際需要繳納的附加稅金額

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你好,4月勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是可以抵扣4月份的銷項(xiàng)發(fā)票的銷項(xiàng)稅額的
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簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額不能抵扣嗎? 是的,不能抵扣
2022-08-07 13:12:34
簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣 2016 36號(hào)文件的規(guī)定
2022-08-07 13:21:47
不能抵扣 簡(jiǎn)易計(jì)征不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。 稅法已經(jīng)明確,對(duì)于一般納稅人適用簡(jiǎn)易征收計(jì)稅的,其進(jìn)項(xiàng)稅額是不允許抵扣的。當(dāng)稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)納稅人將簡(jiǎn)易征收計(jì)稅的項(xiàng)目抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,除了要求企業(yè)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還會(huì)要求企業(yè)補(bǔ)繳稅款、滯納金。 當(dāng)納稅人經(jīng)營(yíng)范圍較廣,既有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目又有一般計(jì)稅項(xiàng)目時(shí),就要將兩者分開核算。一般計(jì)稅的項(xiàng)目可以抵扣進(jìn)項(xiàng);而簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
2022-08-08 12:00:33
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