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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-04-13 16:08

你好,現(xiàn)在有文件說這專項資金中的部分錢可以用來發(fā)員工工資,實際這個專項資金有用來支付員工工資嗎?

學問 追問

2020-04-13 16:24

我們是福利機構(gòu),這個特困經(jīng)費是民政上撥給我們的,這個經(jīng)費我們擺的往來。以前沒有用來支付工資,但我發(fā)現(xiàn)這個文件可以用來支付護理人員工資。

鄒老師 解答

2020-04-13 17:30

你好,如果還沒有用來發(fā)放工資,那就繼續(xù)在其他應付款科目掛賬的

學問 追問

2020-04-13 18:27

可能是我沒說清楚,你沒理解我的意思。是這樣的。民政撥給我們這個錢是特困人員集中供養(yǎng)經(jīng)費。我們放在其他應付款里。使用這個錢我們就做借其他應付款 貸銀行存款?,F(xiàn)在我看到上圖說這個錢可以支付護理人員工資。護理人員也是我單位職工。這個錢我該怎么做分錄

鄒老師 解答

2020-04-13 18:39

你好,支付護理人員的工資,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款

學問 追問

2020-04-13 18:50

這個分錄跟這個其他應付款有啥聯(lián)系啊,那其他應付款里特困經(jīng)費錢還是沒動啊

鄒老師 解答

2020-04-13 18:53

你好,需要同時把之前的其他應付款結(jié)轉(zhuǎn)到財政補助收入科目核算
借;其他應付款,貸;財政補助收入

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你好,現(xiàn)在有文件說這專項資金中的部分錢可以用來發(fā)員工工資,實際這個專項資金有用來支付員工工資嗎?
2020-04-13 16:08:56
借:銀行存款 貸:長期股權(quán)投資 投資收益
2019-07-10 12:22:55
是要沖平,但不一定要在當月,可在以后月份沖平
2018-11-16 09:39:28
把錯的分錄紅沖了,再說上正確的分錄。
2019-06-15 12:23:52
你好,既然是回扣,應當計入銷售費用核算才是,而不是在其他應付款掛賬的
2019-06-03 13:35:32
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