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送心意

暖暖老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-04-13 16:04

1借銀行存款100000
貸短期借款100000

暖暖老師 解答

2020-04-13 16:04

2借制造費(fèi)用800
管理費(fèi)用200
貸庫存現(xiàn)金1000

暖暖老師 解答

2020-04-13 16:05

3借預(yù)付賬款6000
貸銀行存款6000

暖暖老師 解答

2020-04-13 16:06

4借在途物資50000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額6500
貸應(yīng)付賬款56500

暖暖老師 解答

2020-04-13 16:07

5借應(yīng)收賬款226000
貸主營業(yè)務(wù)收入200000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額26000

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相關(guān)問題討論
1借銀行存款100000 貸短期借款100000
2020-04-13 16:04:24
您好 借:固定資產(chǎn) 32000 貸:實(shí)收資本 32000 借:短期借款 20000 貸:銀行存款 20000 借:原材料 19000%2B800%2B200=20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 19000*0.13=2470 貸:銀行存款 20000%2B2470=22470 借:生產(chǎn)成本 8000 借:制造費(fèi)用 1000 借:管理費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 借:管理費(fèi)用 390 貸:庫存現(xiàn)金 390
2020-04-09 16:07:46
借其他應(yīng)收款800 貸庫存現(xiàn)金800 2.借管理費(fèi)用700 庫存現(xiàn)金100 貸其他應(yīng)收款800 3.借原材料11000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸應(yīng)付賬款-A公司12300 4.借應(yīng)付賬款-A公司12300 貸銀行存款12300 5.借銀行存款100000 貸短期借款100000
2020-04-10 16:32:58
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022-03-16 09:16:07
你好 1、 借:本年利潤 800000 貸:利潤分配——未分配利潤 800000 2 借:利潤分配——提取法定盈余公積 80000 借:利潤分配——提取任意盈余公積 40000 貸:盈余公積——法定 80000 貸:盈余公積——任意 40000 3、 借:利潤分配——應(yīng)付股利 400000 貸:應(yīng)付股利 400000 4 借:利潤分配——未分配利潤 520000 貸:利潤分配——應(yīng)付股利 400000 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 80000 貸:利潤分配——提取任意盈余公積 40000 滿意請給老師一個(gè)好評,謝謝
2020-04-01 16:39:19
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