
開了988849.58的增值稅專用發(fā)票,但是是補(bǔ)以前年度的,在附表一進(jìn)行了改正,然后主表自動帶出來了數(shù)是正確的嗎???按適用稅率計稅銷售額不是應(yīng)該和其中:應(yīng)稅貨物銷售額相等嗎???
答: 你好,主表動那個應(yīng)稅貨物銷售額,填0.
貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票改增值稅專用發(fā)票怎么填
答: 有專門的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票的,無需更改
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)現(xiàn)以前年度的增值稅專用發(fā)票漏記了 要怎么處理
答: 你好,如果發(fā)票在抵扣期內(nèi)的話可以接:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅

