
前期費用多記,現(xiàn)收到負數(shù)發(fā)票和更正的發(fā)票,需要紅沖。這筆紅沖分錄的摘要要怎么寫?
答: 直接寫紅沖費用就行了
老師,公司剛成立前期費用沒發(fā)票,這種情況怎么處理
答: 你好,可以做無票費用分錄,匯算清繳做納稅調增處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我之前的發(fā)票會計分錄做的,借方:待攤費用,貸方:其他應付款 月底待攤費用轉入管理費用里面,現(xiàn)在來了一張負數(shù)發(fā)票,需要紅沖之前的費用,那我紅沖的分錄怎么做呢
答: 借其他應付款 借管理費用負數(shù)。


南言 追問
2020-04-13 14:32
樸老師 解答
2020-04-13 14:36
南言 追問
2020-04-13 14:43
樸老師 解答
2020-04-13 14:54
南言 追問
2020-04-13 14:56
樸老師 解答
2020-04-13 15:01