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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-13 14:07

你好,這個(gè)是今年的,還是去年的。

清兒 追問(wèn)

2020-04-13 14:14

是今年的

郭老師 解答

2020-04-13 14:17

之前已經(jīng)抵扣了什么負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
正數(shù)發(fā)票,借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。

清兒 追問(wèn)

2020-04-13 14:25

我原來(lái)進(jìn)的是借工程施工進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付,我現(xiàn)在借直接工程施工負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)貸應(yīng)付負(fù)數(shù),可以嗎

郭老師 解答

2020-04-13 14:26

你好
可以的,

清兒 追問(wèn)

2020-04-13 14:30

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額在填申報(bào)表時(shí)要寫(xiě)正數(shù)吧

郭老師 解答

2020-04-13 14:33

你好,是的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 是的 用紅字分錄沖減就可以了
2019-10-09 13:53:11
你好,這個(gè)是今年的,還是去年的。
2020-04-13 14:07:22
您好,不能3聯(lián)一起入賬的,如果是當(dāng)月應(yīng)該作廢的發(fā)票,當(dāng)月紅沖的,可以不用做賬了。如果是上月應(yīng)該作廢的,本月紅沖的,只用記賬聯(lián)做憑證即可。分錄,借:應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。
2017-07-04 15:43:49
你好,進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-04-21 15:25:32
您好,由于沖的是18年的,應(yīng)當(dāng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅(負(fù)數(shù)) 以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-05-08 19:41:44
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