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琴
于2020-04-13 12:47 發(fā)布 ??1404次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-13 12:48
您好現(xiàn)金流量填寫購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
琴 追問(wèn)
2020-04-13 12:53
老師,今天才拿到軟件發(fā)票,是開(kāi)的去年11月份的,入今年可以嗎?
bamboo老師 解答
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)入 可以今年入
2020-04-13 12:55
老師,無(wú)形資產(chǎn)軟件分?jǐn)偸钱?dāng)月開(kāi)始,那應(yīng)該按幾年攤銷。金額要300多
金額一共才300多?那不需要攤銷
300
2020-04-13 12:56
308萬(wàn)
2020-04-13 13:31
那應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)攤銷《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第512號(hào))規(guī)定,無(wú)形資產(chǎn)按照直線法計(jì)算的攤銷費(fèi)用,準(zhǔn)予扣除。無(wú)形資產(chǎn)的攤銷年限不得低于10年。作為投資或者受讓的無(wú)形資產(chǎn),有關(guān)法律規(guī)定或者合同約定了使用年限的,可以按照規(guī)定或者約定的使用年限分期攤銷。
2020-04-13 14:12
老師,分錄幫我寫一下,費(fèi)用付了一半。
2020-04-13 14:30
借:無(wú)形資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 全部金額不含稅貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)付賬款 價(jià)稅合計(jì)一半貸:銀行存款收到發(fā)票借:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款再付另一半借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款
2020-04-13 20:11
老師,攤銷分錄寫一下。
2020-04-13 20:20
借:管理費(fèi)用等貸:累計(jì)攤銷
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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