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愛吃橙子橙子
于2020-04-12 23:03 發(fā)布 ??1210次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-04-12 23:05
你好,你單位是什么原因?qū)е鹿芾碣M用還會出現(xiàn)負數(shù)余額呢?
愛吃橙子橙子 追問
2020-04-12 23:06
我剛剛重新結(jié)轉(zhuǎn)平了,謝謝老師
鄒老師 解答
2020-04-12 23:08
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 晚安
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老師請問管理費-公積金借方余額負數(shù)怎么調(diào)整
答: 你好,你單位是什么原因?qū)е鹿芾碣M用還會出現(xiàn)負數(shù)余額呢?
老師好,公積金個人部分借方有余額,應該怎么調(diào)整
答: 你好,借方有余額,你的分錄是什么,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如借:管理費用-公積金550,到期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候貸:管理費用-公積金550。其實金額是600,我應該怎么做調(diào)整
答: 您好,你可以補提;祝你工作順利
老師,員工公積金借方有余額是什么意思,應該怎么調(diào)整分錄
討論
請問上面做錯一個憑證,打算在這個月調(diào)整,怎么調(diào)整?憑證是繳納公積金 如下:借 管理費用 貸:銀行存款應該正確的是借:應付職工薪酬-公積金 貸:銀行存款,多做了一個管理費用公積金,之前計提了管理費用公積金的
老師你好我想問下盈余公積的借方金額是怎么形成的
老師,公積金余額在借方,這個月公積金有調(diào)動,上月工資計提:借:管理費/工資貸:應付職工薪酬發(fā)放工資時借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,其他應收款/社保/公積金/個稅
調(diào)整了一筆管理費用,即借:管理費用-差旅費,貸:管理費用-招待費,就是上月本是差旅費記成了招待費,月未結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表管理費用年累計金額與利潤表的管理費用年累計金額相差這筆調(diào)整的金額,問題出在什么地方?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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愛吃橙子橙子 追問
2020-04-12 23:06
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2020-04-12 23:08