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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-12 12:35

您好
分錄正確的
沒有發(fā)票 要在工資上發(fā)放,合并交稅
從應(yīng)付職工薪酬過一下是會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定福利費(fèi)在應(yīng)付職工薪酬科目下歸集 統(tǒng)計(jì)的時候也方便看單位一年總共發(fā)生了多少福利費(fèi)支出
只要是現(xiàn)金或者銀行存款發(fā)放的貨幣性的 不管多少金額 都需要計(jì)入福利費(fèi),和工資合并交稅

追問

2020-04-12 12:41

1、您是說開了發(fā)票,和沒有開發(fā)票,都是一樣的合并交稅嗎?2、計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目下的福利費(fèi),在工資總額的14%可以稅前扣除,超過調(diào)增嗎?3、現(xiàn)金發(fā)了的,是放在工資表上的應(yīng)付工資后面,注明什么類別?(因?yàn)槿绻旁趹?yīng)發(fā)工資前,就重復(fù)發(fā)了是不?)多次得到老師幫助,非常感謝您。

bamboo老師 解答

2020-04-12 12:45

不是的 開具發(fā)票不需要合并交稅
入應(yīng)付職工薪酬科目下的福利費(fèi),在工資總額的14%可以稅前扣除,超過調(diào)增
現(xiàn)金發(fā)了的,是放在工資表上的應(yīng)付工資后面,注明早餐補(bǔ)貼 您工資里面也可以包括早餐補(bǔ)貼 我自己把餐費(fèi)補(bǔ)貼是計(jì)入工資的 補(bǔ)貼不多 扣不了所得稅個人所得稅 自己賬務(wù)處理也方便

追問

2020-04-12 14:08

哦,您的建議是每天有的可以包括在應(yīng)付工資中,與工資一起發(fā)。偶然發(fā)生的,現(xiàn)金付了,就放應(yīng)發(fā)工資后面,合并交稅,對了嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-12 14:09

是的 這樣理解正確的

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1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費(fèi)的會計(jì)分錄
2019-07-13 11:23:44
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