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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-11 20:06

你好,借 預(yù)付賬款 貸銀行存款

actors* 追問

2020-04-11 20:27

貨已到,當(dāng)月票未到,款已付,怎么做賬

紫藤老師 解答

2020-04-11 20:29

借 預(yù)付賬款 貸銀行存款,等著拿到發(fā)票做賬

actors* 追問

2020-04-11 20:30

不暫估入庫?

紫藤老師 解答

2020-04-11 20:31

你可以做暫估入庫的

actors* 追問

2020-04-11 20:33

怎么做

紫藤老師 解答

2020-04-11 20:34

借:原材料

貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款

下月初用紅字:

借:原材料 (紅字)

貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(紅字)

收到發(fā)票:

借:原材料(材料采購)

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅

貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)

actors* 追問

2020-04-11 20:35

借:預(yù)付賬款,貸銀行存款這步分錄是不是在暫估那筆分錄后面

actors* 追問

2020-04-11 20:37

我能不能寫成借庫存商品 貸應(yīng)付暫估借預(yù)付賬款。貸銀行存款,票來把暫估那步?jīng)_紅

紫藤老師 解答

2020-04-11 20:49

借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后等發(fā)票回來

紫藤老師 解答

2020-04-11 20:49

個人覺得沒必要做暫估

actors* 追問

2020-04-11 20:50

不能按我說的那樣做么

actors* 追問

2020-04-11 20:50

借庫存商品,貸應(yīng)付借預(yù)付賬款貸銀行

actors* 追問

2020-04-11 21:16

你好,退回來的社保費如何做賬

紫藤老師 解答

2020-04-11 21:18

可以計入營業(yè)外收入或沖減管理費用

紫藤老師 解答

2020-04-11 21:18

可以計入營業(yè)外收入或沖減管理費用

紫藤老師 解答

2020-04-11 21:18

可以計入營業(yè)外收入或沖減管理費用

紫藤老師 解答

2020-04-11 21:18

可以計入營業(yè)外收入或沖減管理費用

actors* 追問

2020-04-11 21:20

謝謝,請問老師社保費可以不計提不

actors* 追問

2020-04-11 21:21

如果要計提,計提基數(shù)怎么確定啊

actors* 追問

2020-04-11 22:38

你好,客戶給我們付貨款了,但不需要沒開票,我們也沒開票,請問怎么做賬啊

紫藤老師 解答

2020-04-12 11:11

借  銀行存款 貸 收入

社保要計提的

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相關(guān)問題討論
如果是一般納稅人,增值稅稅率10%。
2018-11-02 16:44:33
你好,借 預(yù)付賬款 貸銀行存款
2020-04-11 20:06:58
是的。稅率是11%。分錄如下: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費
2017-11-26 20:26:36
供暖的稅率一般納稅人是16%
2018-11-29 20:55:44
您好,最好先認(rèn)證,如果能認(rèn)證過了,可以抵扣的話,全額記入今年的費用吧,不需要再做以前年度損益調(diào)整了。因為畢竟是今年4月才成立的公司。借;管理費用-暖氣費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2017-08-09 22:05:12
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