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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-05-17 22:44

老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)怎么算

Bonnie 追問(wèn)

2016-05-18 09:27

用以下科目才正確,受托方相關(guān)的會(huì)計(jì)處理
(1)收到商品
借:受托代銷商品
貸:代銷商品款 
(2)實(shí)際銷售商品時(shí)
借:銀行存款 
貸:應(yīng)付賬款 
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
借:代銷商品款
貸:受托代銷商品 
(3)歸還A企業(yè)貨款并計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi)時(shí)
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款 
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,,受托方交增值稅的分錄在哪里

吳月柳 解答

2016-05-16 16:24

是什么原因退?如果是政策優(yōu)惠直接做營(yíng)業(yè)外收入,跨年的沖減的話用以前年度損益調(diào)整。

吳月柳 解答

2016-05-18 12:06

銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是應(yīng)交的,你最后結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)就可以了,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配期末減期初等于利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)

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是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
你好,不需要反結(jié)賬,直接做補(bǔ)計(jì)提,然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
本年利潤(rùn)年末借方余額 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候在貸方
2019-08-02 10:39:39
您好,不需要做利潤(rùn)分配的科目 這個(gè)可以年末在做
2020-07-08 11:03:04
你好,把本年利潤(rùn)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目,借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),本年利潤(rùn)無(wú)余額,未分配利潤(rùn)有余額
2017-04-17 12:51:52
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