
老師,房租水電交費(fèi)時(shí)只有收據(jù),過(guò)了兩個(gè)月才開票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)我交費(fèi)及收到發(fā)票時(shí)怎么做帳務(wù)處理?
答: 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,發(fā)票和這個(gè)沒(méi)有差額就貼管理費(fèi)用后面有差額就沖掉,按發(fā)票做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
房租6月份支付了,當(dāng)時(shí)沒(méi)入帳,現(xiàn)在收到收據(jù),怎么做帳?謝謝
答: 你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,沒(méi)有發(fā)票的廠房租金可以做帳嗎?只有收據(jù)
答: 你好!會(huì)計(jì)可以用收據(jù)做賬的,匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)整,即可。

