
老師,我看到一筆應收款余額在貸方1000塊錢,同時還有一筆應付賬款余額在借方800。對應的都是同一家供應商,這種賬應該通過什么科目調(diào)整,怎么調(diào)整,會計分錄怎么做
答: 你好,兩個對沖就可以借應收賬款800,帶應付賬款800。
老師 你好,之前年度應付賬款余款應該是3萬,建賬時入了5萬,那現(xiàn)在會計分錄如何做,如保調(diào)回這個供應商的賬,建賬時沒有銷售這個供應商已付款的賬,老師 這個供應商建賬前已付了2萬, 但建賬時沒有銷到賬,仍掛了5萬,那如何做會計發(fā)錄,謝謝
答: 你好 出一個往來核對明細對賬單 然后跟客戶對賬 把之前轉(zhuǎn)賬的轉(zhuǎn)款單等資料做附件 然后寫清楚說明 內(nèi)部審批單 領(lǐng)導簽字 調(diào)整你的應收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!為員工食堂買米、面、油未付款給供應商,會計分錄怎么做?謝謝
答: 借庫存商品貸應付賬款,同學


快樂的雍大個兒 追問
2020-04-10 18:11
郭老師 解答
2020-04-10 18:13