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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-10 18:07

你好   到時(shí)如果你滿足小微企業(yè)的話  資產(chǎn)總額超過(guò)了的話 你們就影響你享受小微企業(yè)的 。

????Ding???? 追問(wèn)

2020-04-10 18:08

我填錯(cuò)了,但是不能改,稅務(wù)局說(shuō)不能修改了,只能以年報(bào)的為準(zhǔn)

meizi老師 解答

2020-04-10 18:10

你好  那你就年報(bào)的時(shí)候調(diào)整過(guò)來(lái)。 下次注意

????Ding???? 追問(wèn)

2020-04-10 18:11

年報(bào)最后的資產(chǎn)總額填對(duì)就可以是吧。

meizi老師 解答

2020-04-10 18:15

嗯 如果稅局那邊季度不改 年報(bào)對(duì)的  沒(méi)事的

????Ding???? 追問(wèn)

2020-04-10 18:18

謝謝您

????Ding???? 追問(wèn)

2020-04-10 18:22

我們單位人是在別的單位開(kāi)工資 我們單位什么也沒(méi)有,我填報(bào)人數(shù)是怎么填報(bào),是按報(bào)個(gè)人所得稅的人數(shù)填,還是怎么填。

meizi老師 解答

2020-04-10 18:22

你好 不是你們員工嗎 這個(gè)人  沒(méi)有在你公司有工資 ?

????Ding???? 追問(wèn)

2020-04-10 18:23

統(tǒng)一都在一個(gè)單位開(kāi)工資

????Ding???? 追問(wèn)

2020-04-10 18:23

我公司不做工資啥也沒(méi)有

????Ding???? 追問(wèn)

2020-04-10 18:24

董事長(zhǎng)是一個(gè)人

meizi老師 解答

2020-04-10 18:28

你好   沒(méi)有工資就不寫(xiě)人數(shù)     按你報(bào)個(gè)稅的人數(shù)寫(xiě)

????Ding???? 追問(wèn)

2020-04-10 18:28

好的謝謝

meizi老師 解答

2020-04-10 18:29

沒(méi)事 不客氣的 幫到你就好

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相關(guān)問(wèn)題討論
可以下個(gè)月 zhegeyuebuykbgcaozuo
2020-02-16 22:17:53
您好!一般都不會(huì)。建議你直接上門(mén)申報(bào)。
2017-03-06 11:12:21
你好 到時(shí)如果你滿足小微企業(yè)的話 資產(chǎn)總額超過(guò)了的話 你們就影響你享受小微企業(yè)的 。
2020-04-10 18:07:16
你好,下個(gè)月可以去稅務(wù)局改了
2021-05-18 20:27:25
你好,所得稅年報(bào)在升級(jí),建議下個(gè)月進(jìn)行申報(bào)
2018-03-19 17:01:27
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精選問(wèn)題
  • 公司是自然人獨(dú)資,現(xiàn)在更換法定代表人需不需要繳 問(wèn)

    您好,要交個(gè)稅和印花稅

  • 如何設(shè)置滿足兩行條件,一個(gè)數(shù)值,固定數(shù)值,自己數(shù),不 問(wèn)

    =IFS(AND(A1>10,B1<5),20,AND(A1<5,B1>10),30) 同學(xué)你好 這個(gè)就可以

  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 非同一控制下企業(yè)合并,如何以評(píng)估日凈資產(chǎn)價(jià)值為 問(wèn)

    你好同學(xué)! 同學(xué)的這個(gè)想法是超出了考試的范疇了,這個(gè)問(wèn)題實(shí)際是需要分情況討論的 如果同學(xué)所的說(shuō)的長(zhǎng)投是個(gè)權(quán)益法核算的,那么此時(shí)這個(gè)分錄是沒(méi)有問(wèn)題 如果同學(xué)所說(shuō)的長(zhǎng)投是個(gè)成本法核算的,這就意味著這個(gè)長(zhǎng)投在合并報(bào)表中會(huì)被抵消,相關(guān)的增值實(shí)際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn),那么最終體現(xiàn)在合并報(bào)表的金額實(shí)際應(yīng)該落實(shí)到相關(guān)的資產(chǎn)中

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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