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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-10 16:18

你好,同學(xué)。
可以的,這是差錯(cuò)更正處理

追問

2020-04-10 16:31

2月的增值稅和附加費(fèi)的報(bào)表改過了,水利基金的和印花稅的報(bào)表按多的報(bào)不改可以吧?

陳詩晗老師 解答

2020-04-10 16:32

可以的,你后面申報(bào)時(shí)調(diào)整

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這個(gè)就是計(jì)提了應(yīng)交印花稅的原因,因?yàn)榱舻值脑鲋刀愂墙璺桨l(fā)生額,計(jì)提的印花稅是貸方發(fā)生額,最后形成借方余額,因此會(huì)剛好差的數(shù)據(jù)是印花稅的金額。因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表列示的是:留抵增值稅減掉印花稅的金額,并且是負(fù)數(shù)
2019-04-08 14:43:18
你好,同學(xué)。 可以的,這是差錯(cuò)更正處理
2020-04-10 16:18:28
增值稅10萬-9萬為1萬 附加稅1萬×12% 印花稅19萬×萬分之3 所得稅是利潤×稅率
2019-10-26 17:42:23
交附加稅,是按當(dāng)月交的增值稅計(jì)算繳納,交的增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)計(jì)算繳納。 印花稅看你是交什么種類的印花稅。
2018-09-27 11:09:58
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不計(jì)入營業(yè)稅金及附加。 依據(jù)財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)文規(guī)定,全面試行“營業(yè)稅改征增值稅”后,“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi);
2017-04-06 21:52:32
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