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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-10 15:47

這個(gè)增值稅主表是3%計(jì)算的稅,需要填寫減免稅(就是中間的差額減免稅),最后到得1%的稅

???? 追問

2020-04-10 15:50

可是不是也可以不用填嗎,我們反正都不用交稅,那賬務(wù)怎么處理,減免的

江老師 解答

2020-04-10 15:54

那如果是季度收入沒有超過30萬元,可以不用填寫,全部免了。

???? 追問

2020-04-10 16:01

那賬上的減免稅額跟增值稅主表不同耶

江老師 解答

2020-04-10 16:12

直接按上一行應(yīng)繳稅額填寫減免稅額。

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相關(guān)問題討論
這個(gè)增值稅主表是3%計(jì)算的稅,需要填寫減免稅(就是中間的差額減免稅),最后到得1%的稅
2020-04-10 15:47:51
好,你的減免性質(zhì)不要填寫了。
2021-10-21 14:37:02
不要選擇減免性質(zhì),再申報(bào)
2022-04-14 17:30:51
同學(xué)你好 你們有減免嗎
2022-01-10 09:50:55
1. 更正申報(bào)的流程 更正稅源信息 先通過【綜合信息報(bào)告】修改【印花稅稅源信息報(bào)告】數(shù)據(jù) 提交更正申報(bào) 再通過【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】進(jìn)行【財(cái)產(chǎn)和行為稅更正申報(bào)】 2. 登錄網(wǎng)上稅務(wù)局 【我要辦稅】→【綜合信息報(bào)告】 3. 在菜單欄中點(diǎn)擊【稅源信息報(bào)告】下的【財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源信息報(bào)告】,再點(diǎn)擊子菜單【印花稅稅源信息報(bào)告】進(jìn)入“印花稅稅源信息采集”界面。 4. 在【印花稅稅源采集】界面,通過修改需要更正的稅款所屬期并點(diǎn)擊“查詢已采集信息”按鈕,查詢已申報(bào)且需要更正的稅源信息。
2022-05-17 06:54:27
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