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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-04-10 15:10

1、是的,每月但都需要計提。
2、計入固定資產(chǎn)后都必須每月計提的。

星辰大海 追問

2020-04-10 15:15

因為是陸續(xù)購買,有的一次幾萬,有的一次幾千,這些都做了固定資產(chǎn),這樣對嗎?

曉宇老師 解答

2020-04-10 15:17

對的,可以都計入固定資產(chǎn)中。

星辰大海 追問

2020-04-10 15:33

在5月有一筆做了固定資產(chǎn),9月的時候又把他沖銷,做到管理費用去了。這樣可以嗎?

曉宇老師 解答

2020-04-10 15:38

同學,這樣是不可以的,固定資產(chǎn)除變賣或報廢等原因外,都不可以隨便沖銷的。

星辰大海 追問

2020-04-10 15:43

在2019年已經(jīng)做了,怎么辦?

曉宇老師 解答

2020-04-10 15:55

同學,老師建議您在今年做調(diào)整,把之前的分錄沖回。

星辰大海 追問

2020-04-10 15:58

2019年財報就不動了,是嗎?在2020的賬務(wù)進行處理?要怎么做分錄?這樣稅務(wù)那邊沒關(guān)系吧?

曉宇老師 解答

2020-04-10 16:07

您2019年結(jié)完賬就不用動了,通過以前年度損益調(diào)整科目進行調(diào)整。

星辰大海 追問

2020-04-10 16:09

折舊也是補提嗎?從購買的次月開始?

曉宇老師 解答

2020-04-10 16:13

折舊是需要補計提的。

星辰大海 追問

2020-04-10 16:30

補提的折舊要不要通過以前年度損益調(diào)整?

曉宇老師 解答

2020-04-10 17:29

您的理解正確,補提的折舊要通過以前年度損益調(diào)整科目進行核算。

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借;制造費用 20000 管理費用 12000 貸;累計折舊32000
2016-04-14 10:04:56
你好 借 制造費用? 3000 管理費用 500 ,貸累計折舊? 3500?
2022-12-19 15:09:45
同學,你搞錯了哦,我們說的計提固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)折舊是同一個意思 借:管理費用/銷售費用/制造費用/生產(chǎn)成本等 貸:累計折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
借:管理費用-折舊 借:銷售費用-折舊 借:其他業(yè)務(wù)成本-折舊 貸:累計折舊
2023-07-14 14:09:28
你好同學,請問一下你們固定資產(chǎn)提完折舊,有沒有出售掉?還是說一直是在你們公司放著的?
2019-10-23 17:01:50
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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