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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-04-10 14:15

你好 你說下這個(gè)耗損是什么情況

舊事者 追問

2020-04-10 14:18

委托方交物料給我司加工,但我司在生產(chǎn)過程中損耗了一些物料,這些物料費(fèi)用由我司承擔(dān)

meizi老師 解答

2020-04-10 14:20

你好 那你就把這部分計(jì)入成本里面去 。   你加工費(fèi)是收入  對應(yīng)的耗損的計(jì)入成本   以及人工費(fèi)

舊事者 追問

2020-04-10 14:24

就這部分的損耗開了委托方專票也是這樣做是吧?

meizi老師 解答

2020-04-10 14:28

你好 嗯  是的  也需要計(jì)入成本的

舊事者 追問

2020-04-10 14:34

進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的吧?我司的加工費(fèi)是19年11月的,那這部分的費(fèi)用是計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎?

meizi老師 解答

2020-04-10 14:36

你好 是的 可以抵扣的。    金額很大嗎 這個(gè)費(fèi)用     你去年沒做賬嗎

舊事者 追問

2020-04-10 14:47

總共八萬多

meizi老師 解答

2020-04-10 14:49

你好 那你就補(bǔ)做  你看你19年可以去反結(jié)賬 補(bǔ)做不

舊事者 追問

2020-04-10 14:53

反不了的話,就做以前年度損益調(diào)整嗎?

meizi老師 解答

2020-04-10 14:59

嗯是的 反結(jié)賬不了 就只有做這個(gè)科目了

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相關(guān)問題討論
你好 你說下這個(gè)耗損是什么情況
2020-04-10 14:15:44
你好 1.暫估加工費(fèi) 借委托加工物資-加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 2.收到發(fā)票 按前面暫估分錄 紅字沖掉 ;3.在做一筆 借委托加工物資-加工費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款
2019-11-27 08:55:56
你好,稅收編碼是勞務(wù)
2018-12-13 10:46:46
你好,產(chǎn)品已經(jīng)拿回來了嘛?
2019-11-21 12:14:13
如果不想繳稅就不要讓他從對公轉(zhuǎn),走對私
2016-08-19 19:54:20
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