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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-10 11:32

你好,按紅沖的銷售額申報就可以的。

會計小白_ph169027 追問

2020-04-10 11:41

是不是這樣

立紅老師 解答

2020-04-10 11:43

你好,您紅沖完發(fā)票,銷售額是負(fù)的,是么?

會計小白_ph169027 追問

2020-04-10 11:48

3月份沒有開票,只開了一個紅字發(fā)票

立紅老師 解答

2020-04-10 11:50

你好,如果是這樣 ,是正確的。

會計小白_ph169027 追問

2020-04-10 11:52

提示這個

立紅老師 解答

2020-04-10 12:19

你好,不應(yīng)該出現(xiàn)這個呢,您按提示點進去看下

會計小白_ph169027 追問

2020-04-10 15:39

問題已經(jīng)找到了,開紅字發(fā)票沒有申請上傳,只開了一個申請表,所以申報表中數(shù)據(jù)自動倒不出來

立紅老師 解答

2020-04-10 15:45

好的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好,按紅沖的銷售額申報就可以的。
2020-04-10 11:32:41
你好,是的,是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
您好 一般納稅人增值稅申報表普通發(fā)票銷售額填開具其他發(fā)票欄次
2019-07-10 09:51:52
您好,一般納稅人銷售折讓,銷售退回,申報納稅的時候,直接填寫到銷售金額欄,沖減銷售收入金額就行了。
2018-09-03 23:21:19
同學(xué) 你好,這個在附表一申報未開票收入。
2021-12-10 19:54:46
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