收到返利,商品尚未售出,與售出都是這樣做賬務(wù)處理嗎?借:銀行存款 11700 貸:庫存商品1萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1700
Bonnie
于2016-05-16 10:47 發(fā)布 ??793次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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同學(xué),你可以參考一下圖片里面的分錄。
2019-05-05 14:22:21

你好;? ? 可以的。 可以這樣來做的??
2022-05-07 11:59:19

你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19

您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行存款,計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),計(jì)提時(shí),借;管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。
2018-06-09 15:21:06

你好,內(nèi)賬
1、銷售收款時(shí):
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2、進(jìn)貨付款時(shí):
借:原材料
貸:銀行存款
2018-09-27 20:39:10
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