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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-04-09 20:39

你好       紅沖收入  走以前年度損益調(diào)整來做 。 未交的稅費(fèi)  既然掛應(yīng)交稅費(fèi)-里面去

天林雨、 追問

2020-04-09 20:46

老師請幫忙具體舉例分錄

meizi老師 解答

2020-04-09 20:53

你好    借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)  這個(gè)是紅沖你多做的收入 ;   然后 未交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去了。 做  借以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅      然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤去。

天林雨、 追問

2020-04-09 21:07

你好,小規(guī)??鞄だ镎也坏揭郧澳甓葥p益調(diào)整這個(gè)科目

meizi老師 解答

2020-04-09 21:13

那你就用未分配利潤做!借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸未分配利潤負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 這個(gè)是紅沖你多做的收入 ; 然后 未交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去了。 做 借未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

天林雨、 追問

2020-04-09 21:22

嗯嗯,這樣就不用再多做一筆結(jié)轉(zhuǎn)直接紅沖回來就行了是嗎?

meizi老師 解答

2020-04-09 21:28

嗯!是的!走了未分配利潤科目

天林雨、 追問

2020-04-09 21:30

好的,謝謝!

meizi老師 解答

2020-04-09 21:40

不客氣,幫到你就好

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你好 紅沖收入 走以前年度損益調(diào)整來做 。 未交的稅費(fèi) 既然掛應(yīng)交稅費(fèi)-里面去
2020-04-09 20:39:39
您數(shù) 負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖本期收入和成本.借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù).
2017-07-16 07:54:18
你好不需要做賬的,這個(gè)忽略就可以。
2020-07-09 18:17:59
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 這么做就行了
2022-03-27 22:05:33
你好 印花稅減半,直接按減半之后的金額計(jì)入? 稅金及附加? 科目核算就是了 小規(guī)?,F(xiàn)在是按1%計(jì)算,如果減免了增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)到? 營業(yè)外收入?
2024-04-12 10:22:42
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