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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-04-09 17:23

你好,題目的要求是做什么這個

開朗的板栗 追問

2020-04-09 17:41

寫會計分錄

暖暖老師 解答

2020-04-09 17:44

1借原材料2
應交稅費進項稅額0.32
貸銀行存款2.32

暖暖老師 解答

2020-04-09 17:45

1借在途物資應該是

暖暖老師 解答

2020-04-09 17:46

一會全部發(fā)你,在路上

暖暖老師 解答

2020-04-09 18:28

2借原材料27500
應交稅費進項稅額4000
貸銀行存款31500

暖暖老師 解答

2020-04-09 18:28

3借原材料2
貸在途物資2

暖暖老師 解答

2020-04-09 18:29

5借原材料暫估40000
貸應付賬款暫估40000

暖暖老師 解答

2020-04-09 18:29

6借原材料暫估-40000
貸應付賬款暫估-40000

暖暖老師 解答

2020-04-09 18:30

7借原材料40000
應交稅費進項稅額6400
貸銀行存款46400

開朗的板栗 追問

2020-04-10 10:10

老師這個第二小題,裝卸費需要和原材料一起納稅嗎?

暖暖老師 解答

2020-04-10 10:11

不需要的,但是裝卸費需要計入成本

開朗的板栗 追問

2020-04-10 14:36

老師,你漏了一個第四題

暖暖老師 解答

2020-04-10 14:39

四不做憑證,這個不做的

開朗的板栗 追問

2020-04-10 14:47

這個月初沖回不是要做相反分錄嗎?第六個

暖暖老師 解答

2020-04-10 14:48

我做了沖紅的負數(shù),你看看

開朗的板栗 追問

2020-04-10 14:50

這個沖回是直接寫成負數(shù)就行了嘛?如果借貸方反過來寫對不對呀?

暖暖老師 解答

2020-04-10 14:50

是的,需要寫成附屬的這個

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你直接這么做賬的話,也可以。
2022-04-08 16:39:10
借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-24 09:20:11
你好,會計分錄如下的計算
2020-03-31 10:10:48
同學好 1、借銀行存款200 貸 實收資本200 2、銀行存款40 貸 短期借款40 3、應付賬款10 貸銀行存款10
2021-12-29 15:43:56
你好,題目的要求是做什么這個
2020-04-09 17:23:15
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