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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-09 15:32

你墊付的時候可以先掛往來

個性的楓葉 追問

2020-04-09 15:37

怎么掛往來了,我這些都是財政撥款了,意思前期那些培訓支出都掛往來

個性的楓葉 追問

2020-04-09 15:39

這個收入是財政直接撥款不用我們給開發(fā)票,這個怎么記收入嗎,記了收入再把前期的往來轉(zhuǎn)為項目成本嗎

樸老師 解答

2020-04-09 15:51

對,收到培訓的補助直接沖你的往來

個性的楓葉 追問

2020-04-09 15:58

老師這個撥款跟前期墊付資金肯定有差額那怎么處理

個性的楓葉 追問

2020-04-09 15:59

還有咱們這個不用開發(fā)票算不算收入,應該不算吧

樸老師 解答

2020-04-09 16:05

你這是補助收入,不是營業(yè)收入

個性的楓葉 追問

2020-04-09 16:20

那這比收入不計利潤表吧

個性的楓葉 追問

2020-04-09 16:21

老師,你說這比收入和成本的差額怎么記賬

樸老師 解答

2020-04-09 16:23

差額計入補助收入的遞延收益,交所得稅

個性的楓葉 追問

2020-04-09 16:29

那就是墊付的時候,分錄就是:借:其他應收款  貸記:銀行存款

個性的楓葉 追問

2020-04-09 16:30

收入撥款時候就是:借:銀行存款。貸其他應收款

個性的楓葉 追問

2020-04-09 16:30

完了再怎么記

樸老師 解答

2020-04-09 16:31

撥款可以全部沖你的往來嗎

個性的楓葉 追問

2020-04-09 16:32

老師,肯定是有差額的

個性的楓葉 追問

2020-04-09 16:32

那意思還的把差額重新轉(zhuǎn)出?

樸老師 解答

2020-04-09 16:38

收到撥款的時候借銀行貸其他應收款貸營業(yè)外收入

個性的楓葉 追問

2020-04-09 16:40

好的謝謝老師

樸老師 解答

2020-04-09 16:47

滿意請給五星好評,謝謝

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你墊付的時候可以先掛往來
2020-04-09 15:32:00
借:固定資產(chǎn)清理 30萬 累計折舊(有折舊的話) 貸:固定資產(chǎn) 30萬 第二步 借:其他應收款---財政局 150萬 貸:固定資產(chǎn)清理 150萬 第三步 借:固定資產(chǎn)清理 120萬(固定資產(chǎn)無折舊的話) 貸:資產(chǎn)處置損益 120萬 2、借:銀行存款 50萬 貸:其他應收款---財政局 50萬
2019-10-09 17:46:11
同學您好, 您這個是專款專用嗎
2021-08-15 16:18:52
你好。 暫時還沒這方面專門的課程
2021-09-17 14:16:30
您好,是的,貴單位是事業(yè)單位,還是企業(yè)單位啊?
2018-10-30 20:51:00
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