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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-09 13:51

你好  這個客戶提供材料費 是什么情況

。。。 追問

2020-04-09 13:54

我們賣產(chǎn)品給客戶,客戶賣材料我們

。。。 追問

2020-04-09 13:55

就是我們對賬沒有扣除這個材料費,付款時時候又直接扣了

meizi老師 解答

2020-04-09 13:58

你好   那你就對沖  借應(yīng)收賬款 100貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   借原材料 20貸應(yīng)收賬款20   借銀行存款80貸應(yīng)收賬款   80

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相關(guān)問題討論
你好 這個客戶提供材料費 是什么情況
2020-04-09 13:51:02
你好,計入應(yīng)收賬款
2017-04-08 08:52:45
你好,學(xué)員,是的,應(yīng)收賬款的
2022-02-26 19:15:51
你好,一、借:現(xiàn)金17376 貸:主營業(yè)務(wù)收入17376,二、借:現(xiàn)金11016 貸:主營或其他業(yè)務(wù)收入11016 三、借:現(xiàn)金19638 貸:應(yīng)收賬款19638,四、借:管理費用600 貸:其他應(yīng)付款600 五、借:原材料4512 貸:現(xiàn)金4512
2016-11-24 20:55:41
您好同學(xué),是的可以掛賬300萬元的同學(xué)。
2020-04-12 09:34:11
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