
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付賬款的外幣在2018年的時(shí)候調(diào)賬沒(méi)有調(diào)原幣,只調(diào)了本位幣,導(dǎo)致2019年期末調(diào)匯的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),原幣余額在借方,折回本位幣接近2000萬(wàn),但是本位幣的賬面期末余額在貸方,金額是360萬(wàn),這中間的差額現(xiàn)在要怎么調(diào)回來(lái)?
答: 你好,同學(xué)。 你要確定 你這差額 是什么原因?qū)е略僮稣{(diào)整的
我公司多家往來(lái)單位應(yīng)付賬款為借方余額,且已多年。肯定也要不到票了,怎么調(diào)賬
答: 你好? 那你們這個(gè)業(yè)務(wù)分別是什么 。 你們付款出去 肯定是成本費(fèi)用的。? 你們要轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用去? 走以前年度損益調(diào)整科目處理?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本來(lái)應(yīng)付賬款貸方余額是18000對(duì)賬發(fā)現(xiàn)是18600多個(gè)600怎么調(diào)賬
答: 調(diào)整采購(gòu)的金額600元

