老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開(kāi)發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫(xiě)的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專(zhuān)票,但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好,這個(gè)最好不要收專(zhuān)票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問(wèn)
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過(guò)去。看哪一個(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答

2019年買(mǎi)的辦公用品,2020年才拿到發(fā)票,帳應(yīng)該做到2019,還是2020年,會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?
答: 權(quán)責(zé)發(fā)生制,原則是做19年,借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)付款,付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行,這個(gè)發(fā)票沒(méi)有差額話,直接貼后面
購(gòu)買(mǎi)辦公用品發(fā)票已到款已付,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi),貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司去年買(mǎi)進(jìn)一批辦公用品,已經(jīng)付了錢(qián),但是發(fā)票今年才開(kāi)給我們會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
答: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:預(yù)付賬款


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2020-04-09 10:11
江老師 解答
2020-04-09 10:13