
物業(yè)公司代開(kāi)發(fā)收取車(chē)位租金,物業(yè)記其他應(yīng)付款-代收車(chē)位開(kāi)發(fā)租金,有開(kāi)收據(jù)的,也有開(kāi)發(fā)票的,發(fā)票是物業(yè)開(kāi);這種情況怎么做收入結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
答: 你好,同學(xué) 開(kāi)票 借,其他應(yīng)付款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師請(qǐng)問(wèn),我司是物業(yè)公司,代收代付租戶(hù)的水電費(fèi)支付給另一家物業(yè)公司,水電費(fèi)有點(diǎn)差額,水電費(fèi)原來(lái)掛在其他應(yīng)付款科目。我司有開(kāi)發(fā)票給租戶(hù),另一家物業(yè)公司開(kāi)發(fā)票給我司,現(xiàn)代收代付水電費(fèi)帳務(wù)如何處理?
答: 你好!你這個(gè)實(shí)際屬于買(mǎi)來(lái)賣(mài)出,不算是代收代付了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我們是物業(yè)公司,由水電局給我們開(kāi)水電費(fèi)發(fā)票,我們?cè)俳o業(yè)主單獨(dú)開(kāi)發(fā)票,存在利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)收付水電費(fèi)時(shí)怎么記賬?老會(huì)計(jì)是走其他應(yīng)付款的,但我認(rèn)為這樣不對(duì)。請(qǐng)老師賜教!
答: 同學(xué)好,你公司需要按正常的采購(gòu)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理,老會(huì)計(jì)走其他應(yīng)付款是不對(duì)的,需要確認(rèn)收入,其他業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)


學(xué)堂用戶(hù)_ph717572 追問(wèn)
2020-04-09 09:16
學(xué)堂用戶(hù)_ph717572 追問(wèn)
2020-04-09 09:17
英老師 解答
2020-04-09 09:18
學(xué)堂用戶(hù)_ph717572 追問(wèn)
2020-04-09 09:19
英老師 解答
2020-04-09 09:19