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送心意

陳老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-04-08 21:17

同學(xué)你這個(gè)金額比較小,你可以直接在今年做紅字調(diào)整  借:稅金及附加  紅字  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅等

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2020-04-08 21:42

可是之前的財(cái)務(wù)在一月做了多提紅沖而且直接計(jì)入利潤分配-未分配利潤的,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤有個(gè)180.1差額呢?再說了上年度多提的按理說都繳稅了吧,要做平也是要把之前財(cái)務(wù)一月分錄紅沖后再重新做吧

陳老師 解答

2020-04-08 21:46

同學(xué)你好。你把他一月份的改一下呢,不要做到利潤分配-未分配利潤。祝你工作愉快,記得五星好評。

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2020-04-08 21:48

就是把一月調(diào)的紅沖做相反分錄再做上年度的紅沖借稅金及附加180.1紅字貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅教育費(fèi)附加180.1紅字是吧

陳老師 解答

2020-04-08 21:49

同學(xué),你好,你理解的沒錯(cuò)。祝你工作愉快

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2020-04-08 21:51

謝謝老師,那我想問下上年度多提了好不好出現(xiàn)實(shí)際已經(jīng)繳納了稅費(fèi)了呢?如果真的當(dāng)初實(shí)際繳納了,現(xiàn)在紅沖也無意義了吧,除非到稅局申請退稅吧

陳老師 解答

2020-04-08 21:54

同學(xué),你好,那你要檢查下多計(jì)提那個(gè)月的增值稅申報(bào)表,再重新計(jì)算下是不是真的多計(jì)提了呀。一般附加稅是在增值稅報(bào)完后,才能申報(bào)的,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出來城建稅和教育費(fèi)的。所以你先檢查一下增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表。祝你工作愉快

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2020-04-08 22:16

好的,謝謝老師

陳老師 解答

2020-04-08 22:41

祝你工作愉快,記得五星好評。

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同學(xué)你這個(gè)金額比較小,你可以直接在今年做紅字調(diào)整 借:稅金及附加 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅等
2020-04-08 21:17:33
你需要交增值稅么,需要交附加稅就需要計(jì)提
2019-04-10 15:18:40
你好,做上個(gè)月計(jì)提的相反分錄就是了
2018-08-06 09:09:10
你好,是賬面明細(xì)做錯(cuò) 了?
2018-01-31 15:02:46
您好,對的,1這些是需要計(jì)提的這種
2023-06-02 15:11:21
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