
其他應付款報表上為負數(shù),讓調(diào)整到其它應收,其他應付調(diào)入其他應收,請問憑證應該如何做。
答: 您好 可以不做賬務處理 填資產(chǎn)負債表的時候重分類填寫即可 如果你要做分錄的話 借:其他應收款 貸:其他應付款
請問平時掛其他應收、其他應付款要填制什么憑證嗎?
答: 需要的,因為是往來款,因此要銀行回單或者相應的資料的
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師:總分公司掛的其他應收款和其他應付款,在沒有實際還款的情況下,可不可以用記賬憑證直接沖銷?
答: 你好,不可以的,除非你們之間有其他原因的

