
老師,我們3月份支付了稅控盤(pán)得280服務(wù)費(fèi),分錄是這樣做的付款時(shí):借,應(yīng)付賬款貸,銀行存款拿到發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款我想要轉(zhuǎn)到減免稅額里借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額貸管理費(fèi)用老師,我的問(wèn)題是:這樣做賬,管理費(fèi)用一增一減已抵消,那我期末結(jié)轉(zhuǎn)損益還要把280的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎?假如不用結(jié)轉(zhuǎn),可是科目余額表里已經(jīng)發(fā)生280了,我的管理費(fèi)用比結(jié)轉(zhuǎn)的280了
答: 實(shí)際抵減時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 這樣管理費(fèi)用借方一正一負(fù)抵消了,就沒(méi)有發(fā)生額了
因?yàn)橹斑M(jìn)項(xiàng)稅一直超過(guò)銷項(xiàng),所以應(yīng)交稅費(fèi)科目一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。到12月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額在貸方了,是否應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額為4萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對(duì)么?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(科目余額) 97萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬(wàn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(科目余額) 110萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬(wàn)
答: 同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月底余額在貸方,科目余額時(shí)月底要做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,老師如果這樣做的話只是應(yīng)交稅費(fèi)科目無(wú)余額了,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅科目還是有余額撒?
答: ??????? 應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅整體沒(méi)余額 繳納后


彪壯的睫毛膏 追問(wèn)
2020-04-08 08:47
辜老師 解答
2020-04-08 08:48
彪壯的睫毛膏 追問(wèn)
2020-04-08 09:00
辜老師 解答
2020-04-08 09:01
彪壯的睫毛膏 追問(wèn)
2020-04-08 09:03
辜老師 解答
2020-04-08 09:03