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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-08 08:37

有貨物到了,實(shí)際發(fā)生了,沒(méi)有取得發(fā)票,可以用這個(gè)暫估款,掛應(yīng)付賬款,暫估款,下面,借原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款

陽(yáng)光總在風(fēng)雨后 追問(wèn)

2020-04-08 08:41

好的,謝謝老師,如果我們是銷(xiāo)貨方的話,1、貨已發(fā)出,發(fā)票未給對(duì)方開(kāi)具    2、貨未發(fā)出,款已收到,發(fā)票已開(kāi)   具體怎么做分錄呢老師?

maize老師 解答

2020-04-08 08:44

1.借發(fā)出商品 貸庫(kù)存商品,實(shí)務(wù)中一般是這樣,不過(guò)一般按納稅義務(wù)時(shí)間,原則是發(fā)出貨物需要做無(wú)票收入了,2 借銀行 貸應(yīng)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,

陽(yáng)光總在風(fēng)雨后 追問(wèn)

2020-04-08 17:03

謝謝老師,如果買(mǎi)的貨物還沒(méi)收到先收到發(fā)票了怎么做分錄呢?

maize老師 解答

2020-04-08 17:05

可以做借在途物資 貸應(yīng)付賬款

陽(yáng)光總在風(fēng)雨后 追問(wèn)

2020-04-08 17:11

老師,貨物到了,發(fā)票未收到的話,需要暫估,借原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 等收到發(fā)票了是不是需要紅沖這筆分錄然后  借:原材料/庫(kù)存商品    借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額   貸:應(yīng)付賬款/銀行存款  啊老師?

maize老師 解答

2020-04-08 17:18

是的,你寫(xiě)是對(duì)的,是的,

陽(yáng)光總在風(fēng)雨后 追問(wèn)

2020-04-08 17:26

老師,還有就是,貨已發(fā)出,發(fā)票未開(kāi)的話需要做的無(wú)票收入和給對(duì)方開(kāi)發(fā)票后的分錄具體怎么做???

maize老師 解答

2020-04-08 17:35

無(wú)票收入,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,開(kāi)發(fā)票,發(fā)票貼后面就可以了

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有貨物到了,實(shí)際發(fā)生了,沒(méi)有取得發(fā)票,可以用這個(gè)暫估款,掛應(yīng)付賬款,暫估款,下面,借原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款
2020-04-08 08:37:55
你好,是站在借入方,還是出借方做分錄呢??
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