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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-07 21:02

你好  你們之前這個運輸發(fā)票是怎么做賬的   這個進項稅金額多大 ?  要知道之前分錄 再好看怎么來結轉轉出

虛幻的紅酒 追問

2020-04-07 21:10

做的銷售費用運費45345.95,應交稅費進項稅額5054.05,現(xiàn)金51000

meizi老師 解答

2020-04-07 21:12

你好 那你就做 借銷售費用 -運費  5054.05 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 5054.05 這樣來做分錄      是跨年了嗎  如果沒跨年就按這個做

虛幻的紅酒 追問

2020-04-07 21:15

跨年了,結轉利潤時怎么云分錄

meizi老師 解答

2020-04-07 21:18

你好  如果你這個是跨年了的話 你要做  借以前年度損益調(diào)整 5054.05 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 5054.05       在結轉  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

虛幻的紅酒 追問

2020-04-07 21:21

以前年度損益放哪個二級科目

meizi老師 解答

2020-04-07 21:23

你好 一般不用二級科目的

虛幻的紅酒 追問

2020-04-07 21:27

那在銷售費用里加一個這個科目行嗎

meizi老師 解答

2020-04-07 21:29

你好    以前年度損益調(diào)整是一級科目的。  不是二級科目的

虛幻的紅酒 追問

2020-04-07 21:31

那銷售費用是5601,以前年度損益前面是什么代碼

meizi老師 解答

2020-04-07 21:33

你好 以前年度損益調(diào)整的代碼是  6901

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相關問題討論
你好 你們之前這個運輸發(fā)票是怎么做賬的 這個進項稅金額多大 ? 要知道之前分錄 再好看怎么來結轉轉出
2020-04-07 21:02:24
您好,是的,是計入非限定性凈資產(chǎn)的
2019-05-30 10:46:15
你好! 借:以前年度損益調(diào)整(所得稅費用) 貸:應交稅費…應交企業(yè)所得稅
2020-04-07 21:06:27
你好 以前年度差錯更正時用這個科目
2020-06-30 18:34:36
你用啥會計準則,小企業(yè)會計準則是沒有這個科目
2019-03-26 10:46:55
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