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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-07 20:31

您好
請問對方會給您單位開具紅字發(fā)票么 收到的是13%的專票么

陳詩艷 追問

2020-04-07 20:34

是專票,沒有開從哄,還是原來專票,是13

bamboo老師 解答

2020-04-07 20:35

那第一次購入的時候分錄怎么寫的 沒退回之前的分錄寫了么

陳詩艷 追問

2020-04-07 20:39

借,在建工程,
      固定資產
     應交增值稅進項
貸,銀行存款

陳詩艷 追問

2020-04-07 20:40

然后他現金退給我們采購了,采購又拿去買東西

陳詩艷 追問

2020-04-07 20:41

零一家又來了發(fā)票

bamboo老師 解答

2020-04-07 20:41

那您材料購入是做什么用途的?
您分錄上沒有材料啊

陳詩艷 追問

2020-04-07 20:51

固定資產

bamboo老師 解答

2020-04-07 20:55

那現在退回
借:固定資產 -3025/1.13=-2676.99
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 3025-2676.99=348.01
借:銀行存款  3025

陳詩艷 追問

2020-04-07 20:56

但是固定資產還沒有做好

陳詩艷 追問

2020-04-07 20:57

348.01是填正數還是負數?

bamboo老師 解答

2020-04-07 20:58

固定資產還沒有做好 那您現在退款了 只好沖減固定資產成本啊
348.01是填正數

陳詩艷 追問

2020-04-07 21:00

老板說全部打包進固執(zhí),但是他退回了現金在采購哪里

bamboo老師 解答

2020-04-07 21:01

那退回的現金要入賬沖減固定資產么?

陳詩艷 追問

2020-04-07 21:01

不沖,就說買其他東西用那個發(fā)票低

陳詩艷 追問

2020-04-07 21:02

我都被他們繞暈了

bamboo老師 解答

2020-04-07 21:02

您發(fā)票金額不是60131?怎么可以買其他東西用那個發(fā)票抵?

陳詩艷 追問

2020-04-07 21:04

就平時買的七零八亂,一起找別人開的票

陳詩艷 追問

2020-04-07 21:04

結果發(fā)票開多了,錢也付多了,不就退回來

bamboo老師 解答

2020-04-07 21:04

我也被繞暈了 您都是有發(fā)票的支出 怎么抵啊
買了東西沒有發(fā)票 才需要發(fā)票抵啊

陳詩艷 追問

2020-04-07 21:32

就是有發(fā)票沒東西,錢又退回來了

bamboo老師 解答

2020-04-07 21:33

買了一筆60131的材料  只退了3025啊 沒退的不要入賬?

陳詩艷 追問

2020-04-07 21:34

錢退到采購哪里去了,做了其他應收款

bamboo老師 解答

2020-04-07 21:36

您沒有全額退啊  60131的材料只退了3025 不是還是60131-3025=57106的材料需要發(fā)票入賬么?

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你好,是少付了還是多付了?
2019-07-09 11:33:39
您好 請問對方會給您單位開具紅字發(fā)票么 收到的是13%的專票么
2020-04-07 20:31:07
你好:有發(fā)票才能入帳,所以根據固定資產發(fā)票金額入帳。
2016-09-26 09:47:48
你好 先做可以根據購買合同的金額來暫估入賬 借固定資產貸庫存現金 你匯算之前要收到發(fā)票不然會影響你折舊額稅前扣除的
2019-09-27 20:51:03
你好,發(fā)票到了做上述分錄
2017-06-02 09:01:13
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