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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-07 17:10

您好
借:預付賬款
貸:銀行存款
借:管理費用-通訊費
貸:預付賬款-暫估
次月收到發(fā)票
借:預付賬款-暫估
貸:預付賬款

Beni 追問

2020-04-07 17:13

好的,那如果是當月扣費,過幾天收到發(fā)票呢,可以合在一起做一張憑證嗎?如果可以,那憑證的日期是扣費的日期還是收到發(fā)票的日期··

bamboo老師 解答

2020-04-07 17:15

當月扣費,過幾天收到發(fā)票 可以合在一起做一張憑證
憑證日期可以按您錄入當天的日期 日期這個沒有硬性規(guī)定

Beni 追問

2020-04-07 17:19

好的,謝謝,當月付款,次月收到發(fā)票,做借預付賬款,但有些人會放在借其他應付款那里,我都不知道哪個是對的了··這兩個科目有什么區(qū)別嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-07 17:30

一般購買貨物是計入預付賬款 其他的支出可以計入其他應付款科目  不過沒有收到發(fā)票計入了其他應付款 是在借方

Beni 追問

2020-04-07 17:35

嗯嗯,那像支付電信費這種,不是購買貨物的,是計入預付賬款好點,還是計入其他應付款借方好點呢··

bamboo老師 解答

2020-04-07 17:36

如果要報表好看 就計入預付賬款 如果不考慮的話 就計入其他應付款
因為先支付 其他應付款在借方 會在資產(chǎn)負債表其他應付款欄次負數(shù)體現(xiàn)

Beni 追問

2020-04-07 17:38

好的,非常感謝··

bamboo老師 解答

2020-04-07 17:40

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
你好,需要做的,這個屬于原始憑證。
2020-07-03 12:40:14
同學,您好,可以先做暫估,等收到票再把暫估沖掉。
2022-02-18 21:41:35
需要對方給你們分割單,和發(fā)票復印件,收據(jù)這個可以稅前扣除
2020-06-29 13:24:37
借管理費用租賃費 貸其他應付款
2020-04-14 08:29:34
借管理費用車輛費 貸銀行存款
2020-04-08 11:30:31
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