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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-04-07 16:48

你好,我一會發(fā)給你別著急

阿肆 追問

2020-04-07 16:58

老師好了嗎

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:00

1借待處理財產(chǎn)損益30000
累計折舊50000
貸固定資產(chǎn)80000

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:00

借其他應收款5000
貸待處理財產(chǎn)損益5000

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:00

2借待處理財產(chǎn)損益200
貸原材料200

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:00

借其他應收款200
貸待處理財產(chǎn)損益200

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:01

3借營業(yè)外支出200
貸原材料200

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:01

4借應付賬款20000
貸營業(yè)外收入20000

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:01

5借固定資產(chǎn)50000
貸以前年度損益調整50000

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:02

借以前年度損益調整50000
貸利潤分配~未分配利潤50000

阿肆 追問

2020-04-07 17:15

然后呢??

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:17

結束了這個額題目的會計分錄

阿肆 追問

2020-04-07 17:18

老師,

阿肆 追問

2020-04-07 17:19

第5個是只能是利潤分配嗎?

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:19

是的,以前年度沒有余額

阿肆 追問

2020-04-07 17:21

老師,第2題的那個貸為什么沒有應交稅費?

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:23

題目沒有說,第12我就沒考慮,應該考慮轉出

阿肆 追問

2020-04-07 17:23

那轉出怎么算?

暖暖老師 解答

2020-04-07 17:24

那就是200*13%=26這樣計算的

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相關問題討論
你等會,我剛才給你回答了三個了吧,稍等
2020-04-13 17:59:32
你好 1,88424 2,86386 3,1426 4,1946 5,2408 6,809 7=8=87442 祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-04-12 10:46:08
你好,我一會發(fā)給你別著急
2020-04-07 16:48:56
稍等,同學,寫了拍你
2020-04-10 10:32:59
你好 1 借:庫存現(xiàn)金 8000 貸:銀行存款 8000 2 借:銀行存款 100000 貸:短期借款 100000 3 借:固定資產(chǎn) 25000 借:應交稅費——應增(進) 3120 貸:銀行存款 4 借:制造費用 1400 借:管理費用 800 貸:累計折舊 2200 5 借:財務費用210 貸:應付利息 210 祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-04-08 16:10:56
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