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于2020-04-07 15:41 發(fā)布 ??1479次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-04-07 15:54
你好 借應收票據(jù) 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借庫存商品貸應收票據(jù)
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2020-04-07 15:56
借:應收票據(jù)貸:應收賬款貼現(xiàn)借:銀行存款貸:應收票據(jù)付貨款借:應付賬款等貸:銀行存款不是這樣做嗎?
meizi老師 解答
2020-04-07 16:04
你好 你們要是去貼現(xiàn)就會產(chǎn)生利息的。 你要是直接是知道對方用匯票來付款 你就直接掛應收票據(jù) 。如果你之前掛了應收賬款。 那么 你才是做 借:應收票據(jù)貸:應收賬款 你現(xiàn)在不是說要背書給你供應商嗎 你都背書出去了。 還貼什么現(xiàn)
2020-04-07 16:25
圖片上傳了,那分錄應該怎樣才是正確的?
2020-04-07 16:27
你好如果你是先做的應收賬款的話 那么就是 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 收到對方的匯票 :借應收票據(jù) 貸應收賬款 你拿著匯票去支付供應商貨款 :借庫存商品 進項稅 貸應收票據(jù)
2020-04-07 16:29
為什么你的分錄里涉及到銷項和進項稅。。。。。我有點暈了。。。
2020-04-07 16:35
你好 你買商品 對方要給你們開票 是專票就要做進項稅。 你做收入了 就會產(chǎn)生銷項稅的
2020-04-07 16:40
你搞的太復雜了,我上面的單據(jù)又沒涉及到進項和銷項的發(fā)票,那些都另外做了
2020-04-07 16:42
你好 那你就不對應的體現(xiàn)銷項稅和進項稅就行了。 如果你另外做了 就不需要體現(xiàn)就行了。
2020-04-07 18:19
那你把分錄再寫一下
2020-04-07 18:22
好的。 非常抱歉。剛剛網(wǎng)絡有點故障?;貜陀悬c晚了。 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 收到對方的匯票 :借應收票據(jù) 貸應收賬款 你拿著匯票去支付供應商貨款 :借庫存商品 貸應收票據(jù) 因為你說銷項稅和進項稅已經(jīng)單獨處理。 就這樣來做分錄
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供應商給的銷售返點,向供應商進貨時用返點支付貨款,怎么做分錄?
答: 你好,不用特別處理,按照實際支付的金額確認成本。
#提問#供應商用融資付我公司貨款1萬元,由于未到期,提前提現(xiàn)了,只收到9800元,怎么做分錄?
答: 是收到的承兌嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問下,就是我們老板每次支付貨款的時候都不會付供應商零頭的款項,這個多的款我怎么做分錄?
答: 借;應付賬款 貸;銀行存款 財務費用
老師,想問下,對方 用電子商票背書的形式來支付我們的貨款,我們再背書轉(zhuǎn)讓給我們的供應商,請問這個情況要怎么做分錄
討論
你好,我們公司收到客戶的貨款2000然后扣五個點,打給供應商19000。 這一系列經(jīng)濟活動要怎么做分錄?
老師,貨款補差價,差價單獨轉(zhuǎn)的怎么做分錄,我們將差價單獨再轉(zhuǎn)給供應商
多付了1元貨款給供應商,如何做分錄,沖賬
老師,我公司打出一筆貨款9000,但是對方供應商開票少開了80,應該怎么做分錄
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2020-04-07 15:56
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