
1月份原材料制成半成品,原材料300000,制造費(fèi)用200000,領(lǐng)用原材料時:借 生產(chǎn)成本 300000 貸 原材料 300000 ,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用時:借 生產(chǎn)成本 200000 貸 制造費(fèi)用200000 結(jié)轉(zhuǎn)半成品時,借 半成品500000 貸 生產(chǎn)成本 500000 。半成品制成產(chǎn)成品入庫650000,借 庫存商品 650000 貸半成品650000,這樣分錄對嗎?
答: 你好,您的分錄是正確的。
文文老師,1月沒有半成品,也沒領(lǐng)材料進(jìn)行加工,付的那些各種制造費(fèi)用跟工資結(jié)轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 沒有的話就是只結(jié)轉(zhuǎn)折舊和工資就行了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)成本,再將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)為半成品,這樣做對嗎?
答: 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)成本,再將生產(chǎn)成本分別結(jié)轉(zhuǎn)為產(chǎn)成品和半成品


??? 追問
2020-04-07 13:32
樸老師 解答
2020-04-07 13:38
??? 追問
2020-04-07 13:58
樸老師 解答
2020-04-07 14:03