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樓姐姐
于2020-04-07 12:31 發(fā)布 ??1997次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-04-07 12:34
你好 稅負=銷項-進項)/不含稅收入 全年交這些
樓姐姐 追問
2020-04-07 12:39
我想知道的是,如果有留抵稅額,那算稅負的時候這個留抵稅額要不要加上的?就是進項這個留抵稅額要不要加上,銷-進的進里面留抵稅額要不要算在里面的?
玲老師 解答
2020-04-07 12:45
要算 就是你全年交到稅負的金額
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你好老師,想問下增值稅稅負如果上期有留抵稅額,那算稅負的時候這個留抵稅額要不要算進去一起核算?
答: 你好 稅負=銷項-進項)/不含稅收入 全年交這些
什么叫增值稅增量留抵稅額?進項稅額留抵嗎?
答: 你好,是的,就是增值稅進項留底的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅留抵稅額, 每個月申報增值稅都會有留抵稅額的會計分錄
答: 您好,留底不用特殊做分錄。
如異常增值稅憑證解除異常,進項留抵稅額,前期做進項轉(zhuǎn)出,后續(xù)賬務(wù)處理怎樣,會計分錄?
討論
增值稅更正申報去稅務(wù)局窗口更正的,當(dāng)時填了申報表,稅務(wù)老師是不是應(yīng)該按照我填的申報表更改數(shù)據(jù),回公司后進去查詢才發(fā)現(xiàn)稅務(wù)老師填的數(shù)據(jù)有好幾個錯誤的,連最后的留抵稅額也和我的對不上,這種情況怎么辦?重新跑一趟稅局重新更正嗎
老師,這個應(yīng)交增值稅的負數(shù)金額是不是就是留抵稅額?它跟增值稅申報表里的留抵稅額相等嗎?
上個月留抵稅額 634.71 這個月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 5336.76 應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5263.51 應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 634.71
老師好,增值稅留抵稅額在賬簿上如何找到這個數(shù)據(jù)?麻煩看下我的截圖,根據(jù)這個賬戶余額,留抵稅額應(yīng)該是哪幾個數(shù)據(jù)怎么計算得來的 謝謝
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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樓姐姐 追問
2020-04-07 12:39
玲老師 解答
2020-04-07 12:45